总方针:现有订单按定额领料制度管控,车间自行消化新增水口料,车间不再制造新的积压水口料,库存旧水口逐步消化处理。
一、数据分析:
现在水口料仓库总库存为:
2007年原材料仓水口呆滞物数量 |
型号 |
名称 |
单位(KG) |
合计数量 |
备注 |
型号 |
名称 |
单位(KG) |
合计数量 |
备注 |
ABS/AS |
粉沫 |
KG |
3860 |
建议变卖 |
EVA+PP |
水口 |
KG |
1029 |
|
ABS |
扫地料 |
KG |
1920 |
TPE |
水口 |
KG |
805 |
|
PA |
龟头料 |
KG |
13550 |
改苯水口 |
水口 |
KG |
5037 |
|
AS |
清机料 |
KG |
3979 |
ABS 黑种 |
水口 |
KG |
4692 |
|
ABS |
白杂水口 |
KG |
4968 |
|
PC 拉粒料 |
水口 |
KG |
3375 |
|
ABS |
杂色水口 |
KG |
10258 |
|
喷银料 |
水口 |
KG |
1540 |
建议变卖 |
PP |
杂色水口 |
KG |
10340 |
|
AS 水口 |
34067 |
KG |
3624 |
|
POM |
杂色水口 |
KG |
10775 |
|
MBS水口 |
|
KG |
3105 |
|
POM 水口 |
|
KG |
4275 |
|
PE水口 |
|
KG |
3302 |
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PVC |
杂色水口 |
KG |
457 |
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总计 |
90891 |
KG |
仓管 |
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周少萍 |
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2007-12-26 |
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以上水口料(部分已经变卖)大致分三个等级:
1、一级为纯水口料,基本可以理解为一次水口或没有受到污染的水口,此类物料是本次处理的主要对象,但是今后不再列入处理范畴,因为这是车间必须设法控制和消化的第一步;
2、二级为有部分杂色料,通过调色可以消化的水口料,此类材料是本次库存消耗中难度最大的一部分材料,如果变卖不但不值钱,而且对公司来说损失也很大,这部分材料要消化得看订单,而且调色难度大,且会有很多不良品发生,这些都是我们事先要预料的问题;
3、三级为粉末料、龟头料、扫地料等,此类物料工厂基本无法在消耗处理,只能区分后进行变卖。
综合上表分析,实际上需要变卖的有23309KG,需要消化的有67582KG,以上材料由车间安排时间安排人员在变卖前进行区分。
二、消耗操作方法:
1、 由注塑车间安排人员对库存水口料进行挑选,按以上三级标准进行分类,并由品管部、工艺科、PMC仓库三方派人跟进,把每类物料的准确数据、分开摆放全部搞清楚、标识明白,对第三类物料,由仓库开变卖申请,经品质、工艺确认后转阮生审批(必要时候现场查看),将数据交采购部联络厂家变卖(已部分执行);
2、 对一、二级物料由仓库确认数量后作为车间消化库存的基数和今后考核奖惩的盘点基数,车间消化多少,公司对应奖励项目组同等比例多少作为标准。
3、 开发部、工艺科在开发新产品,送新样时,要求作到尽可能选择喷油件,黑色件,从整个产品的源头开始控制,必要时候,可以考虑对现有产品的内安装件进行更改,重新送样确认。
4、 在“产出大于投入”的原则下,项目各成员可以进行模具的维修,新模(新部件)的开发,新材料(可替换材料)的换用等,想方设法需求节约空间。
三、物料进出管理和核料:
1、 根据12月22日会议精神,过去由于自制注塑件没有按订单需求管控物料,车间生产基本处于自由生产,自由领料状态,在无压力的生产管理模式下,形成了前面不断产生水口,后面设法消化的无序局面,为此,经讨论,现定于08年1月10日起,对车间领料要求按订单核料,由PMC部派专人计算物料并核对车间申领单,作到每批发料严格走订单定额发料流程,车间生产时欠料则按补料流程补料;
2、 车间在生产过程中,物控员根据车间每批生产情况和进仓产品情况核对车间的物料消耗是否匹配,有无存在挪用下单物料生产上个订单,同时严格管控好色粉的使用,所有申请、补购必须走审批流程,每周和车间进行对帐,提供数据给项目组,作到物料损耗有原因、有责任、有对策、有奖惩的管理要求;
3、 车间必须严格把关混料房,根据物料发放情况跟进生产完成情况(简单的“投入产出比”),今后在报表上除反映维修(调机员)完成的产量、质量项目外,必须加上物料损耗情况,这样即便于车间进行绩效考核,同时也利于车间进行物料控制。
四、奖惩方案和措施:
1、 根据过往数据显示,为了更好的推动项目的进度,并在推行后维持所取得的成绩,建议在对各水口料评估后,每消耗一吨,奖励项目组5%(按售价金额计),其中车间3%,其他项目成员2%,当水口维持到某个不变值时取消奖励方案。
2、 为了便于实际操作,ABS水口按9000元/吨的价位计算,PP水口按6000元/吨的价位计算,其他材料根据消耗情况再行估价。
3、 仓库在盘点对照数据出来后,通过PMC部审核,并最终由财务部抽盘确认后报总经理批准方可作为考核数据的基准,所有数据只看结果,不看过程,若因其它因素影响的,项目各成员负责协调处理。
五、项目改进:
1、 为了持续改进,不断完善控制,不断推行新方法,项目成员每月召开一次检讨会议,总结经验,检讨不足,通过激发的方式寻求更优方案;
2、 根据项目的需要可以逐步放大到其他可以节约的环节,对象可以是一个部门,一种机型,一类物料,某个部件等,工程技术部门对现有问题机型,问题部件(如连轴器、开关板等),可以多角度、多方位、多环节去考虑落实。